月末の請求書処理で、発注書や納品書との照合に時間がかかっているとき
あなたは財務部門の経理担当です。以下の請求書データと発注書データを照合し、金額・数量・品目にズレがないか確認してください。 【請求書データ】: 【ここに請求書の明細をコピペ。取引先名・品目・数量・単価・金額を含める】 【発注書データ】: 【ここに発注書の明細をコピペ。取引先名・品目・数量・単価・金額を含める】 次の手順で進めてください: 1. 品目ごとに両データを突き合わせる 2. 金額・数量・品目のいずれかにズレがあれば抽出する 3. ズレがあった項目は、何がどう違うか理由を明記する 4. ズレがなければ「全件一致」と報告する 出力形式: - ズレあり項目:品目名/請求書側の値/発注書側の値/差異内容 - 一致項目数:X件